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    發(fā)布時(shí)間:2025-7-22  瀏覽:2467次  

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    流程操作書

    1.采購環(huán)節(jié)

    1.1采購原材料

    1.1.1發(fā)票與貨物同時(shí)到達(dá)

    1.1.1.1掛賬處理

    錄入單據(jù):采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

    生成發(fā)票:在“單據(jù)生成”窗口中,錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型,過濾出此供應(yīng)商的單據(jù),選擇要生成發(fā)票的單據(jù),錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率,選中自動(dòng)結(jié)算,確定,生成發(fā)票。確定自動(dòng)結(jié)算發(fā)票。

    生成憑證:應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定,在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核,確認(rèn)生成憑證,保存。

    借:物資采購

    應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

    貸:應(yīng)付賬款---xxx

    單據(jù)記賬:存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫,錄入單據(jù)類型和起始日期,確定。選中單據(jù)---記賬退出。

    生成憑證:生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報(bào)銷記賬),選中當(dāng)前未生成憑證---確定,選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

    借:原材料

    貸:物資采購

    1.1.1.2現(xiàn)款結(jié)算(如現(xiàn)金)

    錄入單據(jù):采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存---生成。

    生成發(fā)票:在“單據(jù)生成”窗口中,錄入供應(yīng)商、單據(jù)類型,過濾出此供應(yīng)商的單據(jù),選擇要生成發(fā)票的單據(jù),錄入起始發(fā)票號(hào)、發(fā)票類型、稅率---確定。

    發(fā)票結(jié)算:采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---輸入供應(yīng)商、入庫單號(hào)---確定---發(fā)票---選中記錄---確認(rèn)---入庫---選中記錄---確認(rèn)---結(jié)算---確定。發(fā)票列表中,選擇相應(yīng)發(fā)票,雙擊打開,點(diǎn)擊“現(xiàn)付”,錄入結(jié)算方式,金額。

    生成憑證:應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商、選中包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票---確認(rèn)---雙擊選中記錄---審核---確認(rèn)生成憑證---保存。

    借:物資采購

    應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

    貸:現(xiàn)金---人民幣

    單據(jù)記賬:存貨核算系統(tǒng)---單據(jù)記賬---選中倉庫,錄入單據(jù)類型和起始日期,確定。選中單據(jù)---記賬退出。

    生成憑證:生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(報(bào)銷記賬)---確定,選中當(dāng)前未生成憑證---確定,選擇當(dāng)前憑證類型---生成。

    借:原材料

    貸:物資采購

    1.1.2當(dāng)月貨物已入庫,發(fā)票未到

    錄入單據(jù):采購管理---日常業(yè)務(wù)---采購入庫---增加---保存。

    單據(jù)記賬:存貨核算---單據(jù)記賬---記入庫單賬。

    生成憑證:存貨核算---生成憑證---選擇---選中(01)采購入庫單(暫估記賬),選中未生成憑證的記錄---確定,選擇當(dāng)前憑證類型---生成---保存。(注意入庫類別,內(nèi)部指集團(tuán)公司內(nèi)部,其余為外部)。

    借:原材料

    貸:應(yīng)付賬款----單位暫估應(yīng)付賬款

    注:1.材料估價(jià)須逐筆估價(jià),不可將幾筆款估價(jià)在一起。

    2.入庫單必須錄入數(shù)量和單價(jià)。

    1.1.3發(fā)票下月到達(dá)

    錄入單據(jù):采購管理---日常業(yè)務(wù)---專用發(fā)票---增加,在錄入存貨框中點(diǎn)右鍵拷貝入庫單---錄入供貨單位---過濾---選中以前暫估的單據(jù)---確定---錄入發(fā)票號(hào)碼---保存采購發(fā)票。

    發(fā)票結(jié)算:采購管理---采購結(jié)算---手工結(jié)算---過濾---錄入日期、供應(yīng)商---確定---發(fā)票---選中要結(jié)算的記錄---確定---入庫---選中入庫記錄---結(jié)算。

    生成憑證:應(yīng)付系統(tǒng)---單據(jù)錄入---錄入供應(yīng)商---確定,在當(dāng)前單據(jù)明細(xì)表界面打開某條記錄---審核,確認(rèn)生成憑證,保存。

    借:物資采購

    應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額

    貸:應(yīng)付賬款---單位應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

    暫估處理:存貨核算---暫估處理---選擇倉庫、入庫單號(hào)---選擇記錄點(diǎn)擊暫估。

    生成憑證:存貨核算---生成憑證---選擇---紅字回沖單、藍(lán)字回沖單(報(bào)銷)---選中記錄---確定---生成紅字憑證、藍(lán)字憑證回沖原估價(jià)入庫。

    借:原材料(紅字)

    貸:應(yīng)付賬款---單位暫估應(yīng)付賬款(紅字)

    借:原材料

    貸:物資采購

    注:一筆暫估款只能一次結(jié)算完畢,不能分批結(jié)算。如果存在一次估價(jià)幾批材料的情況,可以采用錄入紅字入庫單的形式月末形成紅字暫估款,以抵消部門結(jié)算的暫估款。然后錄入采購入庫單,重新生成發(fā)票結(jié)算。

    1.2采購固定資產(chǎn)

    1.2.1掛賬處理

    卡片錄入:固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---不生成憑證。

    生成憑證:應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---確定---增加---確定---錄入供應(yīng)商、科目、金額,表體中錄入固定資產(chǎn)科目---保存---審核,確認(rèn)生成憑證---保存。

    借:固定資產(chǎn)

    貸:應(yīng)付賬款---外部單位應(yīng)付賬款

    1.2.2現(xiàn)款結(jié)算

    卡片錄入:固定資產(chǎn)---卡片---資產(chǎn)增加---選中資產(chǎn)類型確定---錄入卡片信息---保存---輸入憑證類別號(hào)、對方科目、項(xiàng)目名稱、結(jié)算方式等確認(rèn)---保存。

    生成憑證:

    借:固定資產(chǎn)

    貸:銀行存款/現(xiàn)金

    1.3刪除或修改操作

    1.3.1刪除1.1.1.1之操作內(nèi)容

    刪除憑證:存貨核算---憑證---憑證列表,指定憑證---刪除。

    恢復(fù)記賬:存貨核算---處理---恢復(fù)單據(jù)記賬---選中要恢復(fù)的單據(jù)---恢復(fù)。

    刪除憑證:應(yīng)付賬款---統(tǒng)計(jì)分析---單據(jù)查詢---憑證查詢,輸入業(yè)務(wù)類型(發(fā)票制單)和憑證類別(轉(zhuǎn)賬憑證)---確定,選中憑證---刪除。

    棄審發(fā)票:應(yīng)付賬款---單據(jù)錄入---在單據(jù)過濾條件框選中已審核---



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