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    用友U8發(fā)票管理產(chǎn)品軟件18.0版本產(chǎn)品手冊發(fā)票紅沖

    發(fā)布時間:2025-2-18  瀏覽:1005次  

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    導(dǎo)入開票
    1、 可以選擇導(dǎo)入,按照 excel 模板,設(shè)置列字段與發(fā)票管理字段的對應(yīng)關(guān)系,將記錄導(dǎo)入發(fā)票管理中,進(jìn)行批量開票。導(dǎo)入 excel 具體方法可參考章節(jié)


    5.4 專用發(fā)票登記(銷項)稅票導(dǎo)入內(nèi)容。

    2、 根據(jù)導(dǎo)入后的發(fā)票,單選或者批量選擇發(fā)票,點(diǎn)擊【開票】按鈕后依據(jù)“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”線上開票結(jié)果,進(jìn)入開票中、開票完成或開票失敗列表進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。


    發(fā)票紅沖

    企業(yè)發(fā)生客戶退貨業(yè)務(wù)時,可能面臨開具的藍(lán)字電子發(fā)票需要紅沖。在“開票完成”列表,過濾出客戶退貨業(yè)務(wù)對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,雙擊進(jìn)入該張發(fā)票的單據(jù)界面。點(diǎn)擊〖開紅票〗按鈕,系統(tǒng)將上送開紅票指令到“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”,將該張藍(lán)字發(fā)票打上被紅沖的標(biāo)志,同時生成一張相同的紅字發(fā)票。能夠聯(lián)查到該張紅字發(fā)票對應(yīng)的電子發(fā)票 PDF。已經(jīng)被紅沖過的藍(lán)字發(fā)票不允許二次紅沖。紅字發(fā)票完全由藍(lán)字發(fā)票紅沖發(fā)起,支
    持手工填制紅字發(fā)票。


    合并開具普通發(fā)票

    1. 普通發(fā)票開具列表里,點(diǎn)擊工具欄上的〖增加〗按鈕進(jìn)入銷項普通發(fā)票單據(jù)界面,點(diǎn)擊放棄進(jìn)入發(fā)票非編輯狀態(tài)。
    2. 在銷項普通發(fā)票單據(jù)界面點(diǎn)擊工具欄上的〖生單規(guī)則〗按鈕進(jìn)行合并稅票的生單規(guī)則的設(shè)置?筛鶕(jù)需要按照存貨名稱,金額等字段進(jìn)行合并。
    3. 增加下拉選擇銷售發(fā)票,進(jìn)入?yún)⒄战缑妫梢詤⒄者x擇一張或者批量選擇若干張銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票進(jìn)行合并。
    4. 參照回到單據(jù)界面后,按照生單規(guī)則進(jìn)行發(fā)票表體行的合并,保存發(fā)票,點(diǎn)擊開票,進(jìn)行合并后的增值稅發(fā)票開具


    發(fā)票日志查詢

    銷售發(fā)票提供日志查詢功能,從日志中可以查詢到開票失敗的具體原因,點(diǎn)擊日志按鈕彈出日志界面。


    5.3 專用發(fā)票開具

    滿足企業(yè)將 ERP 中銷售數(shù)據(jù)直接在線開具紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票同時獲取發(fā)票開票結(jié)果。可以引入銷售管理中的銷售專用發(fā)票到發(fā)票管理模塊,在發(fā)票管理中進(jìn)行修改確認(rèn)后,開具紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票;蛘咧苯拥卿洶l(fā)票管理產(chǎn)品手工增加發(fā)票,開具增值稅專用發(fā)票,稅票開具完成后,通過“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”驅(qū)動稅控機(jī)打印紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票在開局的過程中存在四個狀態(tài),分別為待開票、開票中、開票完成、開票失敗。


    流轉(zhuǎn)過程

    狀態(tài)說明:
    1. 待開票:發(fā)票從銷售管理模塊引入或者手工新增保存,未提交開票之前。
    2. 開票中:發(fā)票選中點(diǎn)擊〖開票〗按鈕后,“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”沒有返回開票狀態(tài)前,此過程中可以進(jìn)行開票確認(rèn)。
    3. 開票完成:開票成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”返回開票成功的結(jié)果。
    4. 開票失。洪_票失敗后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”返回開票失敗的結(jié)果。


    操作界面

    選擇【專用發(fā)票開具】,進(jìn)入“待開票”列表界面,可以通過查詢條件過濾出待開票數(shù)據(jù)


    操作說明

    引入銷售專用發(fā)票
    1、由于專用發(fā)票開具僅支持增值稅專用發(fā)票,所以僅支持引入銷售管理模塊的普通發(fā)票數(shù)據(jù)。
    2、點(diǎn)擊工具欄上的〖引入〗按鈕,進(jìn)入引入銷售發(fā)票選擇單據(jù)列表。
    3、 根據(jù)需要引入銷售發(fā)票的期間等條件,組合出需要的過濾條件,點(diǎn)擊〖確定〗按鈕,過濾出符合條件的數(shù)據(jù)集合
    4、選中需要引入的銷售發(fā)票記錄,點(diǎn)擊〖確定〗按鈕,引入到發(fā)票管理產(chǎn)品中,以備開票。


    增加銷項專用發(fā)票

    1、點(diǎn)擊工具欄上的〖增加〗按鈕
    2、欄目說明


    表頭欄目

    ◆ 單據(jù)編號:依照產(chǎn)品設(shè)置的編碼規(guī)則自動帶出或者手工輸入,必填項。
    ◆ 單據(jù)日期:錄入或參照,必填。
    ◆ 默認(rèn)值為進(jìn)入系統(tǒng)時輸入的業(yè)務(wù)日期,即系統(tǒng)登錄日期,可修改。
    ◆ 參照日歷;錄入必須符合日期格式,即“yyyy-mm-dd”。
    ◆ 單據(jù)日期必須輸入大于等于當(dāng)前會計月第一天的日期,可以錄入本月及以后各時間段日期。
    ◆ 購買方名稱:參照客戶檔案帶入。
    ◆ 購買方納稅人識別號、購買方銀行、購買方銀行賬號:依據(jù)客戶檔案直接帶入,不可編輯。
    ◆ 移動電話、電子郵箱:依據(jù)客戶檔案直接帶入,可編輯。
    ◆ 稅率:發(fā)票默認(rèn)表頭稅率為 13%,支持修改。錄入后表體可自動帶入表頭稅率。
    ◆ 發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期:電子發(fā)票開具成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺”自動返回,不允許手工編輯該字段值。
    ◆ 銷售方銀行、銷售方賬號:本企業(yè)銀行賬號信息。
    ◆ 備注:發(fā)票備注信息,可為空。


    表體欄目

    ◆ 存貨名稱:錄入或參照,必填,參照內(nèi)容為存貨檔案。只能參照錄入“外購”的存貨、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨、“是否折扣”的存貨。
    ◆ 發(fā)票中計算關(guān)系:
    • 含稅單價=報價*扣率
    • 無稅單價=含稅單價/(1+稅率)
    • 無稅金額=數(shù)量*無稅單價
    • 稅額=含稅單價*數(shù)量*稅率
    • 價稅合計=無稅金額+稅額
    • 折扣額=數(shù)量*報價*(1-扣率)


    刪除發(fā)票

    選中列表中待刪除發(fā)票記錄。點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕,系統(tǒng)將判斷是否符合刪除條件,僅開票中以及開票狀態(tài)中的發(fā)票允許執(zhí)行刪除操作,開票中或者已經(jīng)開票完成的發(fā)票不允許刪除。符合條件的發(fā)票將直接刪除。


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