發(fā)布時間:2024-11-18 瀏覽:81次
特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品特價活動,暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。
1. 問:進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)時 ,系統(tǒng)提示“系統(tǒng)所用科目被非法刪除 ,不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”。
如下圖所示。
答:是因為在建立完新年度賬后 ,在新年度賬中對該科目進(jìn)行了修改導(dǎo)致 ,將新年度和上年 度的科目對比一下 ,把缺少的科目編碼重新錄入到新年度 ,待數(shù)據(jù)年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,再進(jìn)行科目 的修改和轉(zhuǎn)換
2. 問:如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果?
答: 下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù) ,造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符
3. 問:進(jìn)入系統(tǒng)管理后 ,發(fā)現(xiàn)“年度帳”菜單為灰色 ,不能進(jìn)行年結(jié)操作。
答:必須使用賬套主管登錄。
4. 問:結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時 ,提示“有其它異常任務(wù)運行 ,請退出本帳套所有任務(wù)后結(jié)轉(zhuǎn)!”
答: 以 ADMIN 登錄系統(tǒng)管理 ,在視圖下面執(zhí)行清除異常任務(wù)的操作即可。
5. 問:各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎?
答:供銷鏈、 固定資產(chǎn)、 工資、 網(wǎng)上銀行、老板通結(jié)轉(zhuǎn)不分先后 ,其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行。
6. 問: 固定資產(chǎn)啟用了卻無法結(jié)轉(zhuǎn) ,這么回事?
答: 只要固定資產(chǎn)模塊啟用后 ,固定資產(chǎn)上年最后一個月份必須計提完折舊 ,并且固定資產(chǎn) 已進(jìn)行結(jié)賬 ,才可以結(jié)總賬 ,否則新的年度不可以結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。
7. 問:結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈時提示“采購系統(tǒng)本年度已經(jīng)期初記賬 ,不能運行結(jié)轉(zhuǎn)”,如何處理
答: 由于新年度賬套在結(jié)轉(zhuǎn)之前已經(jīng)對采購模塊做了期初記賬 ,從而出現(xiàn)該提示。 只需要先 清空年度賬 ,然后重新結(jié)轉(zhuǎn)即可,F(xiàn)實中可能存在這種情況: 去年的業(yè)務(wù)賬比較亂 ,如基礎(chǔ) 檔案設(shè)置、 業(yè)務(wù)單據(jù)操作等比較亂 ,想在新年度中做統(tǒng)一調(diào)整 ,但如果結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈后就會把 去年的業(yè)務(wù)帶到今年 ,如庫存期初會有存貨信息 ,但庫存期初是不能取消期初記賬的 ,所以 無法對存貨檔案進(jìn)行修改或刪除操作 ,這種情況下可不結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈和應(yīng)收應(yīng)付 ,直接對新年 度賬進(jìn)行調(diào)整并錄入期初 (類同新建賬套的方式) 如果去年轉(zhuǎn)過來的數(shù)據(jù)只是少數(shù)有誤 ,因 不能修改期初 ,所以只可通過單據(jù)來調(diào)整 ,如存貨的結(jié)存金額通過出入庫調(diào)整單 ,存貨的結(jié)存數(shù)量通過盤點或其它出入庫單來調(diào)整
8. 問:如果銷售發(fā)票沒有核銷或部分核銷 ,發(fā)票可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年?
答:發(fā)票轉(zhuǎn)到下一年的客戶往來期初中 ,表中顯示金額為上年未核銷金額 ,雙擊發(fā)票行記錄 查詢到發(fā)票的金額為實際發(fā)生額 ,在客戶往來賬表中可查詢數(shù)據(jù) ,但發(fā)貨單結(jié)算收款勾對表 不體現(xiàn)回款數(shù)據(jù)
9. 問:應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) ,提示“銷售系統(tǒng)尚未結(jié)轉(zhuǎn) ,應(yīng)收系統(tǒng)不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)!
答: "沒有按照年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn) ,先結(jié)轉(zhuǎn)購銷存模塊 ,然后再結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。 "
10. 問:結(jié)轉(zhuǎn)工資模塊時提示“上年數(shù)據(jù)庫中無數(shù)據(jù) ,不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”,如何處理?
答: 上年度賬套中并未啟用工資模塊 ,從而不需要進(jìn)行工資模塊的年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。
11. 問:結(jié)轉(zhuǎn)總賬時客戶往來明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)方式有何區(qū)別?
答:1) 按“余額方式”結(jié)轉(zhuǎn)是將所有客戶或供應(yīng)商的未兩清核銷的余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的年度。假 如 2022 年對于應(yīng)付賬款科目,A 供應(yīng)商有兩筆業(yè)務(wù)未進(jìn)行兩清,分別是 2022.11.1 應(yīng)付 100 元和 2022.12.1 應(yīng)付 200 元 ,按余額方式結(jié)轉(zhuǎn) ,則 2023 年 ,“應(yīng)付賬款”期初余額只顯示 一條記錄 ,2022.12.31 日應(yīng)收 A 供應(yīng)商 300 元。
2) 按“明細(xì)方式”結(jié)轉(zhuǎn)是將所有客戶或供應(yīng)商的未兩清核銷的明細(xì)以業(yè)務(wù)發(fā)生日期進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 假如 2022 年對于應(yīng)付賬款科目 ,A 供應(yīng)商有兩筆業(yè)務(wù)未進(jìn)行兩清 ,分別是 2022.11.1 應(yīng)付 100 元和 2022.12.1 應(yīng)付 200 元 ,按明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn) ,則 2023 年 ,“應(yīng)付賬款”期初余額只 顯示兩條記錄 ,2022.11.1 日應(yīng)收 A 供應(yīng)商 100 元、2022.12.1 應(yīng)收 A 供應(yīng)商 200 元。 "
12. 問:如果某個科目有問題 ,在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中 ,能否提示出來?
答:一般都會提示的。在結(jié)轉(zhuǎn)報告中 ,一般會顯示正確結(jié)轉(zhuǎn)科目多少個 ,錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目多少 個。錯誤結(jié)轉(zhuǎn)科目的“結(jié)果”處會打上“x”的標(biāo)志。一般要查找相關(guān)的原因。
13. 問:總賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時提示:本年已經(jīng)錄入期初余額 ,繼續(xù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年將清除已錄 入的期初數(shù)據(jù) ,是否繼續(xù)?
答:說明在新年度賬套中 ,已經(jīng)手工錄入的期初余額 ,或者是之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過期初 ,從而再 次結(jié)轉(zhuǎn)時候?qū)霈F(xiàn)該提示 ,如果點擊“是”則繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn) ,并將本次結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)覆蓋新年度 的期初余額 ,但不影響新年度賬套中已經(jīng)錄入的未記賬憑證。
14. 問:在對總賬進(jìn)行年結(jié)的時候 ,提示“為使用后的第一年 ,不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)!”
答:把系統(tǒng)日期修改為與要結(jié)轉(zhuǎn)的年度一致。
15. 問:如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多 ,或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一 年度?
答:使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空,而還 是要保留一些信息的 ,主要有:基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報表等 ,方便清空后的年度賬重 新做賬。 (注:謹(jǐn)慎使用清空年度數(shù)據(jù)功能,該功能會導(dǎo)致年度賬中重要數(shù)據(jù)全部消失,建議 備份數(shù)據(jù)后使用)
16. 問:在沒有進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)前 ,可否先錄下個年度的憑證 ,對數(shù)據(jù)有什么影響?
答: 可以。建立新年度賬 ,在新年度賬中錄入憑證。待上年度處理完畢后 ,年度結(jié)轉(zhuǎn)就可以 了,上年的期末余額就轉(zhuǎn)入到新的年度的期初數(shù)據(jù) (下年度不要憑證記賬) 。對數(shù)據(jù)沒有影響。
17. 問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,某客戶余額為 0,刪除該客戶檔案時,提示“此客戶已經(jīng)在總賬系統(tǒng)使 用不能刪除”。
答:年度結(jié)轉(zhuǎn)時 ,選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) ,在年度結(jié)轉(zhuǎn)前 ,沒有進(jìn)行往來兩清。這樣的話 ,去年的 發(fā)生數(shù)都會記錄在今年的數(shù)據(jù)庫中。解決方法為清空年度賬 ,往來兩清后 ,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。
18. 問:如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) ,往來發(fā)生錯誤的主要原因是什么?
答:如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) ,在年結(jié)過程中和年結(jié)后 ,發(fā)現(xiàn)錯誤 ,一般是因為上年的往來兩清存 在問題 ,解決方法一般是清空年度賬 ,取消勾對 ,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。
19. 問:新年度銀行對賬的時候,比如 1 月份銀行日記賬的記錄對應(yīng)在 2022 年 12 月份的對 賬單上 ,1 月份銀行對賬的時候 ,如何把 2022 年 12 月的對賬單顯示出來?
答:"在銀行對賬的日期選擇界面,起始日期選擇空白的一條,這樣的話,就可以從本賬套可以啟用銀行對賬的月份的記錄開始都可以顯示出來。年結(jié)后新年度期初余額可以直接修改 ,已經(jīng)進(jìn)行了日常業(yè)務(wù)操作 ,恢復(fù)記賬到期初 ,也可以 更改。 即只要期初余額右上角無“瀏覽、 只讀”標(biāo)記時都能修改。 "
20. 問:庫存可以反年結(jié)嗎?
答:可以。核算模塊取消后 ,直接選中 12 月份 ,取消結(jié)賬即可。
21. 問:供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成 ,沒有錯誤提示 ,采購無供應(yīng)商期初 ,銷售無客戶期初 ,也沒有未 核銷單據(jù) ,是何原因?
答:供應(yīng)商和客戶期初是通過“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的。供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后 ,接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng) 收應(yīng)付”。
22. 問:應(yīng)收應(yīng)付沒有結(jié)轉(zhuǎn)做年度結(jié)轉(zhuǎn) ,等到做付款單時 ,才發(fā)現(xiàn) ,應(yīng)該如何處理?
答:如果未做年度結(jié)轉(zhuǎn) ,就在新年度做了發(fā)票 ,并進(jìn)行了審核等處理 ,是不能再次進(jìn)行應(yīng)收 應(yīng)付的年度結(jié)轉(zhuǎn)的; 可以查詢一下上年度的賬簿 ,把供應(yīng)商和客戶的往來款余額作為新年度 的期初余額 ,在采購和銷售中的供應(yīng)商往來期初和客戶往來期初分別以期初余額的形式錄入 即可 ,后續(xù)收付款結(jié)算可以和這些余額進(jìn)行結(jié)算。
23. 問: 10.2 以前版本單據(jù)未記賬 ,年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,是否可以在下一年記賬?
答: 只有銷售出庫單可以結(jié)轉(zhuǎn)過來 ,別的單據(jù)在新的年度無法記賬。所以一定要在年結(jié)前記 賬。而 10.2 以后的版本如果 12 月未記賬 ,是不能進(jìn)行期末處理的 ,所以不存在上述問題。
24. 問:年結(jié)之后 ,不用的供應(yīng)商和客戶檔案可不可以刪除?
答:1) 可以用供應(yīng)商檔案列表中的“并戶”功能,把不要的供應(yīng)商 (客戶) 并到其他供應(yīng)商 (客戶) ,可以增加一個虛擬的供應(yīng)商 (客戶) ,這樣也可以解決這個問題 ,以后不要的供應(yīng) 商 (客戶) 都可以并入這個虛擬的供應(yīng)商 (客戶) 。
2)可以輸入客戶 (供應(yīng)商) 檔案上的停用日期 ,對客戶 (供應(yīng)商) 進(jìn)行停用。這樣填制相關(guān) 單據(jù)時 ,參照不到該客戶 (供應(yīng)商) 。
25. 問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,一些無用的人員檔案、 工資項目想刪除 ,該注意什么事項?
答:在年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中,有一個提示,是否選擇清零項 ,一定選擇“是”,并且把所有項目都 要選擇清零。這樣的話 ,新的年度才能刪除工資項目和人員檔案 ,否則的話 ,會把人員的上 年的工資項目數(shù)據(jù)帶過來 ,不能刪除。
26. 問:登入新年度賬,進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊時提示“請在固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期(XXXX-XX-XX) 之后登陸”,如何處理?
答:這是由于只建立了年度賬,但是固定資產(chǎn)模塊并未結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),從而系統(tǒng)出現(xiàn)該提示。 只需要對固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬上年數(shù)據(jù) ,問題即可解決。
27. 問: 固定資產(chǎn)模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,發(fā)現(xiàn)上年數(shù)據(jù)有問題 ,可否取消年結(jié)?
答:"可以。清空新年度年度賬后 ,以上一年度最后一個月份進(jìn)入,在“處理”菜單選擇“恢 復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”,即可修改上年數(shù)據(jù)。
28. 問: 上年度在折舊清單中 ,修改了折舊額 ,年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,計提折舊的時候 ,折舊額按照 哪個數(shù)據(jù)計提?
答:按照修改后的折舊額計提。
29. 問:供銷鏈年結(jié)后可否反年結(jié)?
答: 可以反年結(jié) ,但是先需要清空年度賬 ,然后取消核算和庫存 12 月份結(jié)賬后 ,之后可以 取消采購和銷售模塊的 12 月份結(jié)賬。
30. 問:供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成 ,沒有錯誤提示 ,采購模塊查詢不到供應(yīng)商期初、銷售模塊查詢不 到客戶期初 ,如何處理?
答:是由于沒有將“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) ,從而查詢不到任何的數(shù)據(jù)。那么在供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)完 成后 ,在對“應(yīng)收應(yīng)付”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) ,即可解決該問題。
31. 問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,能否修改暫估方式?
答:如果上年度有未處理完的暫估業(yè)務(wù) ,新年度中無法修改暫估方式 ,如果當(dāng)年把上年度的 暫估業(yè)務(wù)處理完畢并且做完暫估成本處理之后才能修改。如果上年度沒有暫估業(yè)務(wù) ,新年度 中可以修改暫估方式。
32. 問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,能否修改倉庫計價方式?
答:如果倉庫沒有和其他單據(jù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián) ,那么可以修改倉庫計價方式。
33. 問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,可否刪除無用的科目?
答:如果這個科目沒有期初余額 ,并且沒有使用 ,可以刪除。
34. 問:年結(jié)后 ,有些供應(yīng)商和客戶檔案不想繼續(xù)使用 ,能否刪除?
答:如果供應(yīng)商和客戶檔案和相關(guān)單據(jù)有關(guān)聯(lián),那么不能刪除。如果確實不想使用供應(yīng)商 (客 戶) 檔案 ,那么可以對檔案進(jìn)行修改 ,輸入停用日期 ,之后再填制單據(jù)的時候?qū)⒄詹坏皆?nbsp;客戶。 可以使用供應(yīng)商檔案中的“并戶”功能 ,將不用的供應(yīng)商并到已經(jīng)存在的供應(yīng)商中。
35. 問:新年度賬某科目沒有使用過 ,但是在刪除該科目時提示:科目已經(jīng)被其他系統(tǒng)使用! 不能刪除!
答:根據(jù)提示判斷 ,此科目已經(jīng)在其他模塊使用過。
情況 1: 固定資產(chǎn)卡片中對應(yīng)折舊科目已使用此科目 ,找到此卡片修改或者刪除科目。
情況 2:核算科目設(shè)置里指定此科目 ,找到后修改或者刪除科目。
情況 3: 工資分?jǐn)傇O(shè)置了此科目 ,找到后修改或者刪除科目。
36. 問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,可否增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目?
答: 可以。這個操作在平時也可以進(jìn)行。增加已經(jīng)使用的科目的明細(xì)科目 ,會把該科目的余 額、該科目的性質(zhì)都轉(zhuǎn)移到第一個明細(xì)科目上。如果余額要進(jìn)行分?jǐn)?nbsp;,要做調(diào)整憑證。在第 一個明細(xì)科目和其他明細(xì)科目之間進(jìn)行調(diào)整。
37. 問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,發(fā)現(xiàn)新年度賬套中核算模塊的收發(fā)存匯總表的期初數(shù)據(jù)與上年度期末 數(shù)據(jù)不一致 ,如何處理?
答:在收發(fā)存匯總表查詢界面將已記賬單據(jù)和未記賬單據(jù)勾上、將結(jié)存金額和結(jié)存數(shù)量中的 “>0”“<0”“=0”都勾上即可。
38. 問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,總賬和輔助賬對賬不平 ,該如何處理?
答: "年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平 ,一般是因為在上個年度已經(jīng)不平造成的。 本年修改的步驟:
1、 先把該科目的輔助核算選項取消;
2、 到期初余額界面 ,把該科目的期初數(shù)修改成和輔助數(shù)據(jù)的合計數(shù)一致的數(shù)據(jù);
3、再把該輔助核算的選項打上,再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù),該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變 化;
4、 試算并對賬平衡后 ,填制新的憑證。 "
39. 問:建立年度賬時報錯,提示: 字符串 '電控柜/鎮(zhèn)流器柜包裝' 之前有未閉合的引號。如 下圖所示:
答:存貨分類名稱電控柜/鎮(zhèn)流器柜包裝有無法正常錄入的字符“/”,修改一下分類名稱。
40. 問:新年度錄入單據(jù)時報錯,提示: 單據(jù)日期所在月份已經(jīng)結(jié)賬,請重新輸入日期!或本 年度全部結(jié)賬 ,在結(jié)轉(zhuǎn)下年前不能增加單據(jù)!如下圖所示:
答:進(jìn)銷存和核算模塊去年啟用 ,因為新年度未結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ,直接錄入期初并記賬 ,而又 沒有重新啟用進(jìn)銷存和核算請清空年度數(shù)據(jù)。做結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作 ,如果上年數(shù)據(jù)比較亂 , 不想將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年 ,可以生成新年度賬后 ,在新年度賬先取消啟用進(jìn)銷存和核算 , 然后重新啟用進(jìn)銷存 ,再啟用核算 , 日期為新年度的會計期間的第一天 ,如:2023-01-01。
41. 問: 為何新年度套打憑證有偏差 ,而打印上年憑證樣式正常?
答:憑證打印格式設(shè)置過參數(shù),而參數(shù)沒有成功轉(zhuǎn)到新年度?梢灾匦略O(shè)置今年的打印參數(shù), 也可以通過總賬套打工具復(fù)制上年的套打參數(shù)。如下圖所示:
42. 問: 以賬套主管登陸系統(tǒng)管理 ,但是年度賬菜單下的“建立”為灰色?
答: (1) 軟件未檢測到加密狗 ,請檢查電腦是否已經(jīng)插上加密狗 ,或者換個 USB 端口并拔插 加密狗。
(2) “所有程序”—“T3 系統(tǒng)管理軟件”—“T3”—“服務(wù)器設(shè)置”,進(jìn)入后 ,在“當(dāng)前”地 方輸入本機 IP 地址 127.0.0.1 ,然后點擊選擇。
43. 問:建立年度賬時提示“無法打開備份設(shè)備 C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak 設(shè)備出 現(xiàn)錯誤或設(shè)備脫機”如何處理?
答:根據(jù)提示判斷安裝目錄 UFSMART\Admin 下的 ufmodel.bak 文件破壞或丟失,那么可 以嘗試從安裝相同版本的用友通軟件的電腦中復(fù)制 ufmodel.bak,粘貼到報錯的電腦中(UFSMART\Admin) 。
44. 問:成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容?
答:在建立完新的年度賬后 ,不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改 ,等年度結(jié) 轉(zhuǎn)完畢后,再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年 度結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示 ,或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。
45. 問:建立新的年度賬后,可不可以與先錄憑證一樣,先錄入銀行對賬單,然后年度結(jié)轉(zhuǎn)?
答:不可以。年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,會自動把之前錄入的銀行對賬單刪除。
46. 問:建立年度賬后 ,為什么“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”為灰色 ,無法結(jié)轉(zhuǎn)?
答:建立新年度賬后 ,需要以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)管理 ,并且要選擇新會計年度 ,之后才 能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
47、問:年度結(jié)轉(zhuǎn)后 ,如何核對上年期末數(shù)和新年度期初余額是否一致?
答:需進(jìn)入兩個年度賬中對各項余額數(shù)進(jìn)行核對,也可以使用【T3 年結(jié)后數(shù)據(jù)校驗】 工具快 速核對 ,工具下載地址 https://service.chanjet.com/fudai/product/554.html
48、問:年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)前 ,是否需要核對一下上下年度的基礎(chǔ)檔案?
答: 為了避免結(jié)轉(zhuǎn)報錯 ,年度結(jié)轉(zhuǎn)前 ,是很有必要核對一下上下年度的基礎(chǔ)檔案的 ,需分別 進(jìn)入兩個年度賬的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行核對 ,可以用【T3 結(jié)轉(zhuǎn)前基礎(chǔ)檔案對比】來一鍵核對。工具下載地址為: https://service.chanjet.com/shop/product/553.html
客服電話:400-665-0028
用友好會計、用友易代賬、用友好業(yè)財、用友好生意、用友T+Cloud試用地址__用友暢捷通公司網(wǎng)站
關(guān)鍵字:用友軟件,暢捷通軟件,財務(wù)軟件,進(jìn)銷存軟件,U9官網(wǎng),用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,暢捷通好會計,好生意,好業(yè)財,用友培訓(xùn)服務(wù)售后公司,暢捷通運營培訓(xùn)服務(wù)公司