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    用友購銷存流程介紹

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    用友財務(wù)軟件教程-“購銷存流程”介紹。話不多說,一起來看一下吧!


    采購流程

    1.采購訂單:由采購部人員輸入并審核,審核確認(rèn)訂單并且便于倉庫人員根據(jù)采購訂單入庫,審核后的訂單如有變動不能修改,只能關(guān)閉。

    2.采購發(fā)票:由采購部人員根據(jù)倉庫輸入的采購入庫單生成采購發(fā)票,具體為拷貝采購入庫單生成。

    3.采購結(jié)算:由采購部人員根據(jù)采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算,當(dāng)月輸入的采購發(fā)票必須進(jìn)行采購結(jié)算,財務(wù)根據(jù)采購結(jié)算區(qū)分是否為當(dāng)月采購入庫還是暫估入庫。

    4.采購已經(jīng)輸入系統(tǒng)的發(fā)票必須及時交與財務(wù),不能隔月交。


    銷售流程

    1.門店銷售

    (1) 及時輸入門店的銷售日報,主要是品名、數(shù)量和金額

    (2)財務(wù)出納收到的每日銷售營業(yè)款和銷售日報必須保持一致

    (3) 盤點(diǎn):門店及時將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng),主要是品名和數(shù)量

    2. 食堂銷售

    (1) 銷售人員及時將每天的食堂銷售額通過銷售模塊的發(fā)貨單形式輸入系統(tǒng)并審核

    (2)倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單生成出庫單及時審核以保證倉庫實(shí)際庫存準(zhǔn)確

    (3)月底根據(jù)銷售人員輸入的發(fā)貨單開票,開票金額與發(fā)貨單和出納收款額一致

    (4)冷飲銷售與食堂銷售方式一致

    3. 零售

    (1)先開銷售發(fā)貨單,倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨單發(fā)貨并審核銷售出庫單

    (2)根據(jù)銷售發(fā)貨單開具銷售發(fā)票,財務(wù)形成應(yīng)收帳款

    (3)出納收到貨款及時核銷應(yīng)收帳款

    4. 調(diào)撥

    (1)門店間的調(diào)撥由銷售人員在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核

    (2)生產(chǎn)倉庫調(diào)到各門店的貨物由庫存管理員根據(jù)銷售發(fā)貨單在庫存管理模塊中自行調(diào)撥并審核


    倉庫流程

    1. 采購入庫:庫管員根據(jù)采購訂單和供應(yīng)商的送貨單在庫存系統(tǒng)內(nèi)輸入采購入庫單的入庫

    2. 銷售出庫:庫管員根據(jù)銷售出庫單審核確認(rèn)銷售出庫

    3. 贈品出庫:庫管員根據(jù)樣品領(lǐng)用單在庫存管理模塊中輸入其它出庫單

    4. 倉庫報損:庫管員根據(jù)門店的報損單輸入調(diào)撥單調(diào)入報損倉庫,根據(jù)貨品的具體狀況填制完好部分調(diào)回生產(chǎn)倉庫、損壞部分填制其它出庫單報損

    5.冷飲根據(jù)送貨單填制采購入庫單直接輸入相應(yīng)的倉庫

     

     

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