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月末結(jié)賬發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平?別急,本期伙伴福利社給大家分享資產(chǎn)負(fù)債表不平排查思路。
1、憑證是否記賬遇上憑證沒有記賬的情況,表試算發(fā)現(xiàn)不平。此時我們可以將憑證記賬后再去重新試算,或者試算時勾選包含未記賬憑證。之后,試算結(jié)果平衡即可了。
沒有做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)或者只是結(jié)轉(zhuǎn)了一部分的話,也會出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平的狀況。這時候,可以查看科目余額表看下?lián)p益類科目有無余額,若有余額則沒有做結(jié)轉(zhuǎn)。
查看科目余額表如果發(fā)現(xiàn)損益類科目確實(shí)有余額,需要進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證后記賬,再去試算查看報表結(jié)果。
首先,需要確認(rèn)是否新增了一級科目但報表中沒有設(shè)置此科目的取數(shù)公式。如果確實(shí)沒有,則需要在模板設(shè)計的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對應(yīng)科目;
怎么確認(rèn)呢?只要將科目余額表與報表進(jìn)行核對,就會發(fā)現(xiàn)新增了一個一級科目,此時在【T-UFO】-【報表設(shè)計】中將公式設(shè)置好:
新增科目公式后,保存然后再在【報表數(shù)據(jù)】中試算,這時候報表就會平啦!
這種情況下,首先要檢查報表中“未分配利潤”這一項(xiàng)的公式是否正確。有些報表中只有未分配利潤的科目,通常需設(shè)置為未分配利潤科目+本年利潤科目的數(shù);
如果是制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)問題造成的報表不平,則需要先將制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目下;
查看報表與余額表,發(fā)現(xiàn)其他數(shù)據(jù)都正常,只是報表相差的200是余額表中制造費(fèi)用有余額,將制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后再重新試算。
還有一種情況就是資產(chǎn)負(fù)債表期初就不平。期初造成的期末余額不平,先在科目期初中進(jìn)行試算平衡,然后再將科目期初與之前的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,再將科目期初補(bǔ)錄好后再出報表;
操作方法
發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)與負(fù)債期初的時候就不平,我們在科目期初界面進(jìn)行試算平衡。
發(fā)現(xiàn)科目期初確實(shí)試算不平衡,并且與之前的數(shù)據(jù)核對,檢查到是有個科目的期初忘記錄入了,重新補(bǔ)錄后期初后再重新試算出報表。
如此一來,生成報表資產(chǎn)與負(fù)債的期初與期末都相等。
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