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應(yīng)交稅費的待抵扣進項稅額如果是借方那么就已經(jīng)是通過認證的進項稅額,所以就可以暫時不允許抵扣的金額了,反之貸方是可以抵扣時轉(zhuǎn)出的金額的。
待抵扣進項稅額做賬務(wù)處理的方法:
首先在應(yīng)交稅金科目下加設(shè)待抵扣進項稅額明細科目,而且這明細科目是用來核算取得還沒有掃描認證專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進口增值稅專用繳款書、廢舊物資普通發(fā)票以及貨物運輸發(fā)票,不過在當(dāng)月是不申報抵扣的迸項稅額的。
當(dāng)拿到上面所說抵扣憑證的時候,借記在應(yīng)交稅金待抵扣進項稅額明細科目,而貸是記在相關(guān)科目里的,實際通過認證,并申報抵扣進項稅額的時候,那么借記在應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(進項稅額)專欄,貸記應(yīng)交稅金待抵扣進項稅額科目里。
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