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    費用報銷的事情在年度之前要解決

    發(fā)布時間:2024-11-18  瀏覽:3678次  

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    一、業(yè)務(wù)招待費
    1、分流業(yè)務(wù)招待費
    按照相關(guān)條例,業(yè)務(wù)招待費與宣傳費稅前扣除標(biāo)準差很遠,因此我們要尋找合理的方式把業(yè)務(wù)招待費分配給宣傳,就可以減輕業(yè)務(wù)招待費的壓力費用,所以關(guān)鍵點就是怎么樣合理分流的業(yè)務(wù)招待費。
    案例:甲公司購進了小米手環(huán)五百個用來送給客戶,一個單價是一百五十元,那么當(dāng)年營業(yè)收入1一百萬元,利潤總額是二十一萬。
    我們?nèi)绻侵苯淤徺I小米的手鐲送給客戶,我們要確認招待費七萬五千元。
    如果購買的小米手鐲是在添加公司標(biāo)識后直接寄給客戶的,就要確認七萬五千元的業(yè)務(wù)推廣費。
    那么我們就知道我們只要把贈品打上logo,就可以節(jié)省所得稅1.74萬元(6.99-5.25)。
    提示:很多納稅人扣除中扣除限額的上限計算,忘記視同銷售收入,如業(yè)務(wù)招待費和廣宣費用限額的收入,包括主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入的基礎(chǔ)上計算的,看成銷售收入,計算時要把視同銷售收入并入營業(yè)收入,那么這樣就會增大扣除限額,進而少納稅調(diào)增,多交所得稅。



    二、會議費
    會議費用經(jīng)常發(fā)生在企業(yè),特別是跨地區(qū)的公司?偛繒h需要酒店住宿。許多人對商務(wù)旅行的會議費、住宿費和餐費的記帳和入帳有疑問。
    住宿費和餐費可以開在同一張發(fā)票上嗎?如果是專票,那么可以在抵扣進項稅嗎?
    如果是小規(guī)模納稅人開不開在同一張發(fā)票上是沒有區(qū)別,主要是因為沒有涉及抵扣進項稅的問題,但如果是一般納稅人如果把住宿與餐飲、娛樂開在一張專票上的,那么要在認證后還要把餐飲、娛樂部分的稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出才可以。


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