解決已經(jīng)根據(jù)未開票申報卻在本月來開票
發(fā)布時間:2024-11-18 瀏覽:4560次
特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品特價活動,暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。
推銷員小李向a客戶銷售兩臺電腦在7月底,客戶當(dāng)場支付并把電腦拿走了,同時8月份,a客戶回到公司報銷,會計說:沒有發(fā)票,無法入賬,之后客戶a來找小李開發(fā)票。此時,電腦銷售公司在涉稅方面,已經(jīng)在8月初做過未開票收入并申報納稅;在賬務(wù)處理方面,也在7月確認(rèn)了收入和成本費(fèi)用。那么是怎么樣來處理的,那么下面大家就跟著用友管理軟件的一起來看看處理方法吧。
但是這樣操作就會導(dǎo)致后續(xù)問題,例如:
1、在九月申報時,在八月補(bǔ)開發(fā)票時,如何填寫報表?
2、這樣操作,會不會引起異常?怎么辦?
3、7月的賬務(wù)處理,需不需要調(diào)整?8月份將重新開具發(fā)票。
問題對策
后續(xù)問題1的對策:
在9月份的時候宣布,按照開票金額的負(fù)數(shù),填寫在申報表里面。
后續(xù)問題2的對策:
這樣填寫申報表可能不正常。
首先我們要把申報表填寫完整,然后在申報軟件中提交,如果可以正常申報,那么就不用擔(dān)心,如果申報后,出現(xiàn)異常的提示,那么就我們要與稅務(wù)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系,稅務(wù)機(jī)關(guān)會告訴您要的資料,先去辦理清除異常的手續(xù),而且在清除后,我們再到稅局大廳來做手工申報。
因為每個地方處理的方式是不一樣,如果根據(jù)上面的操作無法完成申報,那么就及時與當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)主管部門溝通,來根據(jù)溝通的結(jié)果準(zhǔn)備相關(guān)資料,完成申報工作。
后續(xù)問題3的對策:
沒有必要調(diào)整七月份的賬目。我們按照收入的確認(rèn)原則,在8月初確認(rèn)收入、成本和計算增值稅是絕對可以的,那么原始憑證我們可以放到7月的憑證后面作為原始憑證就可以了。