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    用友好會計(jì)或者易代賬如何計(jì)提稅金以及稅金模板如何取數(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    前言

    按照稅法要求,企業(yè)在計(jì)算繳納增值稅的同時(shí),還應(yīng)計(jì)提繳納部分地稅稅金,主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,多數(shù)地區(qū)已開始計(jì)提地方教育費(fèi)附加。企業(yè)應(yīng)在月末計(jì)提,月初申報(bào)繳納,取得完稅憑證沖銷計(jì)提金額。


    這些計(jì)提的稅金屬于企業(yè)費(fèi)用,因此企業(yè)在估算當(dāng)月利潤時(shí),也應(yīng)考慮這些數(shù)據(jù)。那么如何進(jìn)行計(jì)提操作呢?跟著小好看一個(gè)案例就知道該怎么做了。


    首先我們先來了解下計(jì)提稅金的原理:

    ①一般納稅人

    取數(shù)原理為:(應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額+應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方余額)*稅率

    ②小規(guī)模納稅人

    取數(shù)原理為:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額*稅率


    具體講解我們好會計(jì)智能財(cái)務(wù)軟件為例:

    【注意】好會計(jì)軟件的計(jì)提稅金模板可以修改,一般軟件默認(rèn)稅率為12%,計(jì)稅基數(shù)科目為應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,可以點(diǎn)擊【結(jié)賬】—【期末結(jié)轉(zhuǎn)】計(jì)提稅金模板旁邊的【筆觸】進(jìn)入修改計(jì)稅基數(shù)、稅率等。


    【舉實(shí)例說明】

    一般納稅人(按月計(jì)提)

    例:某公司是一般納稅人,發(fā)生的與應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅有關(guān)的業(yè)務(wù):


    解決方案

    step1:點(diǎn)擊【賬簿】—【明細(xì)賬】查看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目的明細(xì)賬

    step2:點(diǎn)擊【結(jié)賬】—【期末結(jié)轉(zhuǎn)】,可先點(diǎn)擊【計(jì)提稅金】模板旁邊的筆觸,修改里面的計(jì)稅基數(shù)科目,稅率等,之后點(diǎn)擊測算金額即可生成計(jì)提稅金憑證,一般納稅人一般是按月計(jì)提稅金。

    點(diǎn)擊測算金額后,計(jì)提稅金模板上面的金額為19.2,金額19.2是由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目明細(xì)賬貸方發(fā)生額320-借方發(fā)生額160得出的余額160*12%得來,此處因應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目余額為0,所以一般納稅人計(jì)提稅金金額取數(shù)原理為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額*稅率。

    【注意】當(dāng)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目的余額在借方時(shí),此計(jì)提稅金模板金額為0


    小規(guī)模納稅人(按季計(jì)提)

    例:某公司為小規(guī)模納稅人,發(fā)生的與應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目有關(guān)的業(yè)務(wù):


    解決方案

    step1:點(diǎn)擊【賬簿】—【明細(xì)賬】查看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目1~3月份的明細(xì)賬。

    step2:點(diǎn)擊【結(jié)賬】—【期末結(jié)轉(zhuǎn)】,按季計(jì)提是每個(gè)季度末計(jì)提一次,所以就選到3月份,點(diǎn)擊測算金額,即可生成計(jì)提稅金憑證。

    計(jì)提稅金模板上面金額為1200是由1~3月份應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目明細(xì)賬貸方發(fā)生額10000*12%得出,此處因應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目余額為0,所以計(jì)提稅金金額取數(shù)原理為應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅季度貸方發(fā)生累計(jì)數(shù)*稅率。




     

     

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